Presentación de impuestos en dos estados

Algunos de nosotros tenemos la suerte de ser un residente oficial de un estado, pero obtener un cheque de pago oficial en otro estado. Esto puede suceder si es un estudiante universitario fuera del estado que trabaja a tiempo parcial, si tiene un trabajo de verano en un estado diferente o si se mudó durante el año. Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a resolver sus impuestos.

Primero, asegúrese de tener que presentar una presentación. Si solo tiene un trabajo a tiempo parcial y es un dependiente, es posible que no tenga que hacerlo. Verifique los requisitos federales y los requisitos para ambos estados. Puede terminar presentando en un estado pero no en otro.

¿Todavía tienes que presentar? Lo siguiente que debe hacer es reunir todos sus W-2, información de becas y cualquier otro documento financiero que indique sus ingresos. Asegúrese de tener todo . Un año, tuve 3 W-2 porque había trabajado durante las vacaciones de invierno el año anterior, tuve un trabajo diferente durante el año escolar, luego trabajé en un nuevo lugar durante el verano. Dos de los tres trabajos estaban en un estado, uno estaba en otro. Confuso, pero manejable. Antes de comenzar con cualquier formularios, obtenga algo de papel y pase por todos sus ingresos y ajustes potenciales. Asignarlos a un estado u otro. Usando mi ejemplo:

Carolina del Norte
$ 200 Hardee’s (Break Winter Break)

Georgia
Oficina de admisiones de $ 150 (primavera)
$ 3000 Lindamood-Bell (verano)

Subtotales: NC- $ 200, GA- $ 3150

Gran total: $ 3350

En este punto, puede dividir los ingresos de cada estado por el total total para encontrar el porcentaje de sus ingresos obtenidos en cada estado. El porcentaje de Carolina del Norte es del 7%, mientras que el porcentaje para Georgia es del 93%.

Lo importante para recordar que es que la mayoría de los estados Todos los ingresos que obtiene está sujeto a impuestos en el que está un residente . Como residente de Carolina del Norte, todos los $ 3350 de mis ingresos están sujetos a impuestos para el estado de Carolina del Norte. Desafortunadamente, dado que no puede decirle a otro estado que elimine los impuestos de su cheque de pago en un estado, terminaré pagando dinero de Carolina del Norte. La buena noticia es que hay créditos fiscales (más sobre eso más adelante).

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La segunda cosa importante para recordar es que el estado en el que trabaja solo tiene un reclamo del dinero que ganó en ese estado. Como probablemente ya sacaron el dinero, es posible que no termine pagando nada extra.

¿Qué pasa si eres un residente de año? Las cosas se vuelven más confusas. Tendrá que saber cuándo se convirtió oficialmente en residente de otro estado. Puede ayudar obtener un calendario y dividir sus ingresos por mes, luego por estado. Por ejemplo, si me hubiera convertido en un residente oficial de Georgia a mediados del verano, mi calendario puede verse así:

enero-febrero $ 200 Hardee’s
marzo-abril $ 150 admisiones
mayo -June $ 1500 LBLP
(mudarse a GA)
julio-agosto $ 1500 LBLP

Desde que me mudé, solo mis ingresos hasta finales de junio están sujetos a impuestos para Carolina del Norte. Verifique los requisitos de residencia y presentación de sus estados si es residente de parcialmente. ¿No estás seguro de si estás? Si usted es un estudiante universitario fuera del estado que usa la dirección de sus padres como su dirección permanente, entonces probablemente sea un no residente del estado en el que va a la universidad. Sin embargo, si vive fuera del campus, o se apoyan a sí mismo, puede calificar como residente de su estado. Si su ayuda financiera le brinda residencia en el estado, ¡el problema resuelto! (a menos que se mudara durante el año). Una vez más, verifique los requisitos de cada estado.

La siguiente parte es fácil, dependiendo de cuánto le guste dar su dinero al gobierno federal: complete su declaración de impuestos federales. Esto resolverá los primeros problemas sobre si usted es un dependiente o no, qué deducciones planea tomar, y así sucesivamente.

¡Ahora es el momento de abordar esas declaraciones de impuestos estatales! Siempre comience con borradores, pero asegúrese de usar una copia del formulario real, no solo una hoja de papel de cuaderno.

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El formulario más fácil de completar será el que sea el estado en el que es un residente. Si usted es residente de año, um, elija el estado con el impuesto sobre la renta más bajos, se sentirá mejor.

Para su formulario de impuestos de “estado residente”, le informa todos los ingresos usted ganado mientras era residente. En Carolina del Norte, este formulario se llama D-400TC. Requiere que ya haya completado su segundo formulario de impuestos, así que ahora es un buen momento para hacerlo.

Para su formulario de impuestos “de estado de trabajo”, lea las instrucciones cuidadosamente. Georgia pide que los archivadores se salten una sección completa sobre el formulario regular y complete una hoja de trabajo (Anexo 3). Los formularios variarán para cada estado, pero esta es la idea básica. Habrá tres columnas para que enumere sus ingresos y ajustes:

Ingresos totales (a) Ingresos para otro estado (b) Ingresos para Georgia (c)

Lo bueno de usted ‘ Ya he descubierto esto, ¿verdad? Agregará o restará ajustes para cada columna para determinar sus ingresos brutos ajustados. Finalmente, dividirá su ingreso de “estado de trabajo” mediante su ingreso total, o C · A. Esto le dará un número menos de uno que sea el porcentaje de sus ingresos que Georgia puede imponer impuestos. En otras palabras, ¡lo mismo que hiciste antes!

La parte divertida es lo que puedes hacer con ese porcentaje. En el Anexo 3 de Georgia, calcula su deducción estándar, luego la multiplica por el porcentaje. Dado que su “estado de trabajo” solo puede gravar parte de sus ingresos, solo obtiene parte de una deducción. Finalmente, restará la deducción de su ingreso “estatal de trabajo” (no su ingreso total) para determinar su ingreso imponible de “estado de trabajo”. Ahora puede regresar a la parte ordinaria del formulario de impuestos y determinar su impuesto.

¡Casi hecho! Ahora que sabe cuánto impuesto está pagando a su “estado de trabajo”, puede intentar reclamar un crédito por eso en su “estado residente”. Para la mayoría de los estados, deberá adjuntar una copia de su declaración de “estado de trabajo” y un recibo o W-2 para demostrar que realmente pagó impuestos a otro estado.

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Como dije, la Carolina del Norte El formulario es D-400TC. Le pide que enumere la cantidad de ingresos que recibió en total y cuánto pagó impuestos en otro estado. ¿La fórmula parece familiar? Puede terminar usando el mismo porcentaje que antes, solo aplicado a un número diferente. Para NC, el crédito es el menor de: (1) su impuesto NC multiplicado por la relación de antes, o (2) cuánto pagó a otro estado. Después de todo, no quieren devolverte más de lo que realmente pagaste. Desafortunadamente, dado que Carolina del Norte tiene el doble de la tasa impositiva de Georgia, mi crédito fue solo aproximadamente la mitad de mi impuesto total. Tal es la vida.

Tenga en cuenta que es posible que tenga que prestar atención a lo que se llama impuestos netos : así es lo que pagó en los impuestos durante todo el año menos cualquier reembolso. Por lo tanto, solo recupera lo que se suponía que debía pagar, no lo que pagó en exceso.

Complete el crédito en la línea correcta y finalice su declaración de impuestos “residente”. Una vez terminado, deje sus formularios de draft a un lado durante unos días. Regrese, verifique los errores, luego copie los formularios a sus formularios oficiales del impuesto sobre la renta. ¡Felicitaciones por aprender a presentar en dos estados!

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